按照要求對近年來提拔的干部檔案進行了分類,按考核干部的要求,將人事檔案與干部考核檔案分離,重點對“三齡兩歷”進行核實。從機關各部門抽調人員負責整改,建立完善資料,做好“一人一檔”收集歸檔,形成規范的干部“一人一檔”管理機制。
三、全面從嚴治黨力度不夠,廉潔防控風險不到位問題
(一)針對執行中央八項規定精神還不夠問題
加大學習中央八項規定精神力度,強化黨風廉政建設;二是完善集團公司公務接待、商務接待等制度,如《廣西百色百金礦業投資集團有限公司公務、商務接待管理規定》(百金字〔2019〕28號),并嚴格按照制度執行。
進一步完善集團公司出差管理辦法制度,出臺《廣西百色百金礦業投資集團有限公司出差管理制度》(百金字〔2019〕53號)并嚴格執行。對出差環節進行強化,嚴格執行差前審批,差后報賬制度。
(二)針對企業內部監督管理不夠整改措施
一是完善了監事會和內部審計制度,修改《廣西德保銅礦有限責任公司監事會工作管理制度》《廣西百色百金礦業投資集團有限公司企業員工培訓管理暫行辦法》(百金字〔2019〕16號)和《廣西百色百金礦業投資集團有限公司2019年度員工培訓方案》(百金字〔2019〕17號)充分發揮內部審計作用。二是堅持內控管企促廉,加強財務管理,建立健全財務管理制度。三是下發《廣西百色百金礦業投資集團有限公司2019年度員工培訓方案》(百金字〔2019〕17號),加強財務人員業務培訓。四是聘請會計師事務所注冊會計師協助、指導公司財務工作,培訓財務人員,提高業務水平。
規范使用集團財務軟件nc網絡版,建立統一、共享的企業數據平臺,理順子公司財務層級關系,既實現共享又起到監督作用。嚴格財經制度,完善下發《廣西百色百金礦業投資集團有限公司資金管理暫行辦法》(百金字〔2019〕35號)加強對下屬公司財務有效管控,切實加強對下屬單位領導班子的監管。
(三)執行財經制度不嚴格
認真執行會計準則、會計制度、嚴格執行財經制度;建立健全內控和財務管理制度,分別于5月22日--24日、29日、6月4日--6月6日舉辦了三期財務人員培訓班,進一步提高財務人員業務水平。加大對外招聘力度,吸納有經驗、水平高的財務人才進公司,加強財務力量。
(四)國有資產監管力度還不夠,存在國有資產流失風險
落實責任人,加強財務應收款項催收管理,理順好歷年財務留存問題,加大企業應收賬款催收力度,防范債務風險。